求職意向
審計 廣東深圳 薪資面議 隨時到崗
教育背景
2020.x -2020x 錘子簡歷大學 會計學(注冊會計師方向)
工作經驗
2020.x -2020x 瑞華會計師事務所(特殊普通合伙) 助理經理
在該公司,作為高級審計師主要負責的工作有: 1. 負責大中型上市公司年報審計、內控審計以及IPO項目申報審計,項目行業(yè)涵蓋信息安全、供應鏈、通信科技、影院傳媒、資源回收等;
2. 負責編制項目預算,執(zhí)行風險評估,制訂合理有效的審計計劃,組織和領導現(xiàn)場工作,指導助理成員,跟進管理工作進度及質量,并復核審計工作底稿等;
3. 熟悉內部控制基礎理論知識,能夠根據(jù)項目控制環(huán)境,評估項目風險,運用專業(yè)技能能夠有效執(zhí)行相應的內控測試,從而識別公司內控體系存在的管理缺陷,并提出整改建議;
4. 按照中國注冊會計師審計準則的規(guī)定,并根據(jù)企業(yè)會計準則的規(guī)定對財務報表整體是否不存在由于舞弊或錯誤導致的重大錯報,設計和實施審計程序,并出具審計報告;
5. 工作四年內,承接2個IPO項目(中小板、創(chuàng)業(yè)板)的申報審計,負責該項目前期盡職調查、上市前財務輔導,到IPO申報審計,并成功獲得證監(jiān)會核準上市。
項目經驗
2020.x -2020x 信息安全云計算行業(yè)IPO申報審計 高級審計師
項目描述:
該項目客戶專注于軟件和信息技術服務行業(yè),主營業(yè)務為向企業(yè)級用戶提供信息安全、云計算、企業(yè)級無線網絡等產品服務和解決方案,現(xiàn)已發(fā)展成為國內具有核心競爭力和市場領先地位的企業(yè)。
項目職責:
①、本人作為該項目主要成員,主要負責采購付款、存貨成本等業(yè)務循環(huán)流程進行內部控制及實質性審計程序,對相關報表數(shù)據(jù)進行核查,并進行審計調整; ②、熟悉客戶業(yè)務流程及內部控制,根據(jù)COSO框架執(zhí)行內控測試,對內部控制執(zhí)行過程中存在的內控缺陷提出建議,均得到管理層認可實施;③、指導并復核審計人員相關審計工作底稿,監(jiān)督工作進度;④、主導編寫2015-2017年IPO 審計報告、專項報告及內部控制鑒證報告等,并協(xié)助編寫申報招股說明書;⑤、作為項目組主要成員參與證監(jiān)會反饋意見解答工作,對公司業(yè)務流程、內控領域、財務報表進行全面調查分析,編寫發(fā)審委會議審核意見回復報告;⑥、在項目申報期間,與客戶、第三方中介機構對審計事項進行溝通協(xié)調,并與上下級之間保持溝通,確保審計業(yè)務順利完成。
項目業(yè)績:
①、完成證監(jiān)會反饋意見解答工作,并編寫發(fā)審委會議審核意見回復報告,項目順利按照預期時間通過證監(jiān)會核準上市;②、熟悉客戶業(yè)務流程及內部控制,根據(jù)COSO框架執(zhí)行內控測試,對內部控制執(zhí)行過程中存在的內控缺陷提出建議,均得到管理層認可實施;③、客戶金蝶系統(tǒng)向Oracle系統(tǒng)轉換的數(shù)據(jù)銜接進行核查,確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)對接準確,進銷存數(shù)據(jù)對接無誤;④、根據(jù)最新的企業(yè)會計準則,及時調整相關報表數(shù)據(jù)。
2020.x -2020x 通訊科技行業(yè)上市年報審計 高級審計師
項目描述:
該項目客戶主要從事對講機終端等專業(yè)無線通信設備的研發(fā)、生產、銷售和服務,是國內專業(yè)無線通信行業(yè)的龍頭企業(yè),也是全球主要的專業(yè)無線通信設備提供商之一。
項目職責:
①、負責主體公司的費用報銷、人事工薪、資產管理、稅務等業(yè)務流程相關財報審計;②、負責主要子公司財報審計,帶領審計小組參與現(xiàn)場審計工作,指導并復核助理人員的審計工作底稿;③、對重要審計調整事項進行復核,并與相關財務負責人進行溝通,編制單體現(xiàn)金流量表,及子公司間的合并財務報表。
2020.x -2020x 供應鏈物流行業(yè)IPO申報審計 高級審計師
項目描述:
該項目客戶是我國最早涉足供應鏈管理行業(yè)的本土企業(yè)之一,目前在國內市場居于領先地位,在行業(yè)內具有較高的知名度和影響力。
項目職責:
①、本人作為該項目主要負責人,負責銷售收入流程、稅務流程、關聯(lián)交易、財務報告等流程的審計,包括了解和評估重要風險及其內部控制設計,執(zhí)行穿行測試和控制測試,并執(zhí)行實質性程序,形成審計工作底稿;②、對銷售收入業(yè)務循環(huán)審計中,復核客戶應收賬齡,對應收賬款增長比照銷售收入的增長比例分析具體原因,并通過擴大函證比例、增加大客戶訪談、增加截止測試和期后收款測試的比例等方式,加強應收賬款的實質性測試程序;③、主導編寫2014-2016年IPO 審計報告、專項報告及內部控制鑒證報告;④、參與證監(jiān)會反饋意見解答工作,編寫發(fā)審委會議審核意見回復報告;⑤、帶領審計小組完成申報審計,復核助理人員的工作底稿、監(jiān)督工作進度與質量。
項目業(yè)績:
①、公司于2017年7月31日在深圳證券交易所上市,該公司發(fā)行總股數(shù)達到3,453萬股,募集資金總額為44,681.82萬元;②、熟悉公司內控體系,運用專業(yè)技能評估內部控制制度,并識別關鍵風險控制點,執(zhí)行關鍵控制測試,核查相關控制的有效執(zhí)行,順利完成公司內控鑒證報告;③、熟悉公司財務管理制度和財務流程及日常核算管理,對異常賬務處理進行審計調整。
自我評價
1、本人在瑞華會計師事務所從事審計工作已有4年,熟悉中國會計準則及現(xiàn)行財稅審計法律法規(guī)和政策,熟悉不同行業(yè)的賬務處理,熟悉Oracle、金蝶、用友等財務軟件。
2、熟悉公司內部控制制度,熟悉風險管理及內部控制基本理論知識,如COSO框架,熟悉企業(yè)行業(yè)業(yè)務流程。
3、工作四年內所參與項目主要涵蓋信息安全審計、影院傳媒審計、供應鏈審計、通信科技審計,以及財務盡職調查等方面。在工作過程中,與團隊成員充分交流審計思路,積極配合項目團隊完成工作。
4、具備較強的學習理解和分析能力、適應和抗壓能力、團隊合作精神、溝通協(xié)調能力及獨立工作能力。
5、能夠熟練使用Excel、Word、PPT等辦公軟件,以及了解VBA基本操作。
6、有清晰的職業(yè)規(guī)劃,中級會計職稱、CPA在考,計劃近期取得相關證書,提升自我專業(yè)能力。
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